Faktury vydané (FV)

Agenda faktur vydaných v sobě spojuje knihu faktur vydaných a všechny funkce pro opravy, zadávání, mazání, placení, dobropisování atd.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Omezení Seznam Detail Události Zaúčtování Platby Připojené doklady X-vazby Přílohy

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Agenda vydaných faktur slouží k vystavování faktur, evidenci jejich zaplacení a další práce s nimi. Jednotlivé doklady můžete zadávat, opravovat, zobrazovat, tisknout atd. V záložce Seznam uvidíte doklady vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení.

Existuje úzká návaznost na související agendy. Novou fakturu lze vystavit samostatně nebo podle existujících zálohových listů (pro případ plateb předem), výdejek, objednávek přijatých, příjemek. Nová faktura vydaná podle jiného dokladu může být vytvořena i přímo z agend těchto dokladů. Může být vystavena i z jiných agend např. z Call Centra, z modulu Servis apod. Lze vystavit fakturu přímo i s automatickým vytvořením výdejky (v případě přímého prodeje ze skladu nebo vyfakturováním vybraných dosud nevyskladněných objednávek) resp. s automatickým vytvořením příjemek v případě vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech. Viz též Možnosti vystavení nové FV. Faktury mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek. Pro faktury v cizí měně lze počítat kurzové rozdíly ručně nebo pomocí uzávěrky fakturace. Uzávěrka fakturace navíc vyčíslí i uzávěrkové kurzové rozdíly a řady dokladů uzavře. Kurzové rozdíly jsou k dispozici v návazné agendě kurzových rozdílů a uzávěrkových kurzových rozdílů aktivních/pasivních, resp. nerealizovaných kurzových rozdílů daňově uznatelných. Přímo z této agendy lze pracovat s platbami jednotlivých dokladů (tj. platby přidávat, příp. i opravovat, mazat), seznam provedených plateb je k dispozici v záložce Platby. Při platbě pokladní složenkou/dobírkou lze rovnou po uložení faktury složenky tisknout, při platbě v hotovosti lze rovnou po uložení faktury generovat účtenku apod. Na neuhrazené faktury lze vystavovat upomínky a sankční faktury. Pro vrácení části nebo celé faktury slouží agenda dobropisů faktur vydaných. K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj. Agenda podporuje polohování. Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd.

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. Oprava dokladu způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Je možné vystavovat DPH doklady i v cizích měnách. Na faktuře je možné nastavit způsob zaokrouhlování částek daní pro jednotlivé DPH sazby a pro celkovou částku.

Na faktury vydané lze zadávat různé typy řádků, od textového pro zadání pouhého textu až po řádky skladové pro zadání skladových položek při prodeji ze skladu.

Zadat na fakturu artikl a založit pro ni výdejka lze k hlavní kartě bez ohledu na to, zda má pro zvolený sklad již založenu dílčí kartu či nikoliv. Pokud vybraná hlavní karta pro daný sklad založenu dílčí kartu zatím nemá, pak se tato v agendě Dílčí karty automaticky založí, dále viz popis položky Artikl u popisu skladového řádku.

Do faktur vydaných lze importovat (čerpat) jiné doklady.

V záložce Přílohy lze sledovat připojené související dokumenty.

Ve faktuře vydané, pokud byla vytvořena importovacím manažerem z objednávky přijaté, nelze editovat řádky typu 3 (skladový artikl).

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Fakturace.